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索引號 GZ000001/2019-00369 發文字號
發布機構 荔波縣瑤山瑤族鄉 生成日期 2019-06-06 17:45:00
是否原創 原創 公開時限
所屬主題 財政 是否有效 有效
荔波縣瑤山瑤族鄉人民政府2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明



第一部分目錄

一、人民政府部門概況

(一)部門主要職能。

(二)部門預算單位構成。

(三)部門人員構成。

二、瑤山鄉人民政府部門預算公開報表

(一)部門收支總體情況表。

(二)部門收入總體情況表。

(三)部門支出總體情況表。

(四)財政撥款收支總體情況表。

(五)一般公共預算支出情況表。

(六)一般公共預算基本支出情況表。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況表。

(八)政府性基金預算支出情況表。

三、瑤山鄉人民政府預算安排說明

(一)部門收支總體情況。

(二)部門收入總體情況。

(三)部門支出總體情況。

(四)財政撥款收支總體情況。

(五)一般公共預算支出情況。

(六)一般公共預算基本支出情況。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況。

(八)政府性基金預算支出情況。

四、其他重要事項說明

(一)瑤山鄉人民政府項目支出安排說明

(二)瑤山鄉人民政府政府采購情況

(三)瑤山鄉人民政府國有資產占有使用情況

(四)瑤山鄉人民政府預算績效管理工作開展情況說明

(五)機關運行經費安排情況說明

(六)部分專有名詞解釋


第二部分部門概況

一、瑤山鄉人民政府概況

(一)部門主要職能。

一是促進經濟發展,增加農民收入。把經濟工作的著力點放在營造良好的城鎮發展環境、扶持典型和示范引導上來,提高城鎮經濟發展的質量和水平。積極探索發展農村經濟的有效形式,做好農村發展規劃,發展農民專業合作組織,推動產業結構調整。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權,不干預農民和企業的具體生產經營活動。

二是強化公共服務,著力改善民生。加強城鎮居民最急需的生活基礎設施建設,完善城鎮公共服務。充分利用和整合農村資源,為城鎮居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、醫療、人才開發、勞動就業、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、農村低保、社會救助、社會治安等方面的服務,管好用好國家轉移到農村的各種資金,為農村提供必要的社會保障。形成立體多方位的服務體系。

三是加強社會管理,維護農村穩定。創新工作機制,推行政務公開,拓寬服務渠道,改進服務方式。通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,妥善處置突發性、群體性事件,及時化解農村各種利益矛盾和糾紛,保障人民生命財產安全,確保農村社會穩定。

四是推進基層民主,促進農村和諧。加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設,改進思想觀念和工作作風,提高執政能力和服務能力。完善各項管理制度,建立健全科學的政績評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發展。

(二)部門預算單位構成

1、瑤山瑤族鄉黨委、政府內設7個行政機構。分別是:

黨政人大辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、衛生和人口計生辦公室、社會綜合治理辦公室、規劃建設環保辦公室、群團工作辦公室。

2、瑤山瑤族鄉黨委、政府管理事業機構:

(1)瑤山瑤族鄉農業服務中心

(2)瑤山瑤族鄉人力資源和社會保障服務中心

(3)瑤山瑤族鄉科技宣教和生態文化旅游服務中心

(4)瑤山瑤族鄉村鎮建設服務中心

(5)瑤山瑤族鄉水利站

(6)瑤山瑤族鄉林業站

(7)瑤山瑤族鄉財政所

(8)瑤山瑤族鄉安全生產監督管理站

(9)瑤山瑤族鄉社區綜合服務中心

(10)瑤山瑤族鄉撈村重要集鎮建設與服務中心

(11)瑤山瑤族鄉扶貧工作站

(三)部門人員構成情況。

總編制人數104人,在職實有人數95人,其中:行政編制數37個,實有人數36人;事業編制數63個,實有人數59;離退休人員15人

第三部分部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表。

2、部門收入總體情況表。

3、部門支出總表。

4、財政撥款收支總表。

5、一般公共預算支出表。

6、一般公共預算基本支出表。

7、一般公共預算“三公”經費支出表。

8、政府性基金預算支出表。

詳情見附件

四、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支總體情況:2019年瑤山鄉人民政府年初預算收入合計20275402.00元,其中:一般公共預算撥款收入20245402.00元,較2018年增加7680212.08元,增長60.98%,增長原因是本年度人員工資調資,農林水扶貧項目預算撥款收入;政府性基金預算撥款收入30000.00元,較2018年增加30000.00元,增長100%,增長原因是本年度增加政府性基金預算撥款收入。

具體情況附表1。

(二)收入預算總體情況:2019年瑤山鄉人民政府年初預算收入合計20275402.00元,其中:一般公共預算撥款收入20245402.00,占2019年部門預算收入的99.85%,較2018年增加7650212.08元;政府性基金預算撥款收入30000.00元,占2019年部門預算收入的0.15%其中具體預算收入情況如下

一般公共服務預算收入5367822.71元,較2018年增加460014.83元,增長9.37%;文化旅游體育與傳媒預算收入359689.91元,較2018年增加19999.63元,增長5.89%;社會保障和就業預算收入1697268.20元,較2018年減少68303.2元,下降3.87%;衛生健康預算收入453762.32元,較2018年增長15068.16元,增長3.43%;城鄉社區預算收入613707.81元,較2018年減少81415.63元,下降11.71%;農林水預算收入10688822.76元,較2018年增加7405473.68元,增長225.55%;資源勘探信息等預算收入0元,2018年減少210221.68元,減少100%住房保障預算收入947783.40元,較2018年減少6948.60元,減少0.73%;災害防治及應急管理預算收入146544.89元,較2018年增長146544.89元。

具體情況附表2。

(三)支出預算總體情況:2019年瑤山鄉人民政府財政公共預算撥款支出合計20275402.00元,其中:一般公共預算撥款支出20245402.00,占2019年部門預算支出99.85%,較2018年增加7650212.08元;政府性基金預算撥款支出30000.00元,占2019年部門預算支出0.15%其中具體預算支出情況如下

一般公共服務預算支出5367822.71元,較2018年增加460014.83元,增長9.37%;文化旅游體育與傳媒預算支出359689.91元,較2018年增加19999.63元,增長5.89%;社會保障和就業預算支出1697268.20元,較2018年減少68303.2元,下降3.87%;衛生健康預算支出453762.32元,較2018年增長15068.16元,增長3.43%;城鄉社區預算支出613707.81元,較2018年減少81415.63元,下降11.71%;農林水預算支出10688822.76元,較2018年增加7405473.68元,增長225.55%;資源勘探信息等預算支出0元,2018年減少210221.68元,減少100%住房保障預算支出947783.40元,較2018年減少6948.60元,減少0.73%;災害防治及應急管理預算支出146544.89元,較2018年增長146544.89元。

具體情況附表3

(四)財政撥款收支總體情況:2019年瑤山鄉人民政府年初預算收入合計20275402.00元,其中:財政公共預算撥款收入20245402.00元,較2018年增加7680212.08元,增長60.98%政府性基金預算撥款收入30000.00元,較2018年增加30000.00元,增長100%

財政公共預算撥款支出合計20275402.00元,其中:一般公共預算撥款支出20245402.00,占2019年部門預算支出99.85%,較2018年增加7650212.08元;政府性基金預算撥款支出30000.00元,占2019年部門預算支出0.15%

瑤山鄉人民政府2019年財政公共預算撥款收支總額20275402.00元2018年相比,增加7680212.08元,增長60.98%,主要原因是調整人員工資上漲,新增政府性基金預算撥款收入,新增農林水扶貧項目預算撥款收入。

具體情況附表4

(五)一般公共預算支出情況:

1、一般公共預算支出表。2019年一般公共財政預算撥款支出20245402.00元。具體預算支出情況如下:

基本支出為12695402元,占一般公共預算支出總額的62.71%。人大行政運行預算支出139297.88元,政府行政運行預算支出3589232.29元,政府行政事業運行預算支出336210.82元,財政事務運行預算支出481584.16元,黨委行政運行預算支出321497.56元,文化旅游體育與傳媒預算支出359689.91元,其他人力資源和社會保障管理事務預算支出334499.24元,行政事業單位離退休預算支出1301311.56元,財政對其他社會保險基金的補助預算支出61457.4元,衛生健康管理事務預算支出453762.32元,城鄉社區管理事務預算支出583707.81元,農業事業運行預算支出965330.97元,林業和草原預算支出375423.90元,水利行業預算支出205008.23元,對村民委員會和村黨支部的補助預算支出1825222.00元,住房保障預算支出947783.40災害防治及應急管理預算支出146544.89

項目支出7550000元,一般公共預算支出總額的37.29%,其他民族事務預算支出500000元,扶貧生產發展項目預算支出6550000元,其他扶貧項目支出500000。

具體情況附表5

(六)一般公共預算基本支出情況

瑤山鄉2019年一般公共預算基本支出12695402.00工資福利支出6271420.00元,占一般公共預算基本支出的49.40%,其中基本工資2546724.00元,津貼補貼3617472.00元,績效獎金107224.00社會保障繳費支出1517725.28元,住房公積金支出947783.4元;機關商品和服務支出1487401.40元,占一般公共預算支出的11.72%,其中辦公經費支出1005076.40元,會議費支出80650.00元,培訓費支出33000.00元,委托業務費支出60000.00元,公務接待費支出149000.00元,公務用車運行維護費支出94000.00元,維修(護)費支出24000.00元,其他商品和服務支出41675.00元;資本性支出46400.00元,占一般公共預算支出的0.37%;對事業單位經常性補助支出486791.92元,占一般公共預算支出的3.83%對個人和家庭的補助支出1937880.00元,占一般公共預算支出的15.26%,包括離退休費269268.00元,社會福利和救助1668372.00元,其他對個人和家庭的補助240元。

具體情況附表6。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

瑤山鄉2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出243000.00元,比2018年預算數245900.00元減少2900.00元,降低1.18%;其中:公務用車購置及運行維護費94000.00元較上年94900.00減少900.00元降低0.95%公務接待費149000.00元,較上年151000.00元減少2000.00元,下降1.32%,我鄉三公經費支出預算書減少的原因嚴格執行中央政策,厲行節約,減少公務接待2019我鄉“三公”經費支出占公共預算財政撥款支出的比重為1.2%。2019年我鄉無因公出國(境)預算支出。

具體情況附表7

(八)政府性基金預算支出情況。

瑤山鄉2019政府性基金預算撥款支出30000.00元,占2019部門預算支出的0.15%,政府性基金的主要用途是機關部門臨聘環衛和工勤人員的生活補助。

四、其他重要事項說明

(一)項目支出安排情況說明:

2019年瑤山鄉部門預算支出合計20245402.00元,項目預算支出7580000.00元(預算部門公開表3),其中城鄉社區專項環衛30000.00元,主要用于環衛和工勤人員工資支出,扶貧生產發展項目預算支出6550000.00元,主要用于2019年瑤山鄉扶貧項目生產發展種植和基礎設施建設項目支出。其他扶貧項目預算支出500000.00元,主要用于高橋村腳村組2019年村莊整治項目建設支出。其他民族事務預算支出500000.00元,主要用于我鄉有關民族事務支出。

(二)關于政府采購支出說明:

2019年瑤山鄉未安排政府采購項目。

(三)關于國有資產占用情況說明:

截止2018年12月31日我占有固定資產(土地、辦公樓)6628.7平方米,價值4511946.51元,車輛(公務車)2輛,價值287439.00元。

(四)關于預算績效管理工作開展情況說明:

根據預算績效管理要求2019年瑤山鄉人民政府安排預算績效目標申報涉及10個項目,共計金額7050000.00元,占一般公用預算總支出的34.77%,較上年增加7050000.00元,增長100%。其中:

1、瑤山鄉2019群力村納漢安置點村莊整治項目,項目總投資26.8萬元,其中,申請財政扶貧資金26.8萬元建設內容:項目在群力村納漢安置點新建場地硬化2005平方米,硬化場地結構為10厘米厚碎石墊層,C25混泥土層厚20厘米,太陽能路燈30盞。預期效益:項目建成后將解決34戶124人的鄉村旅游環境改善,大大改善群眾生活條件,促進旅游發展。

2、瑤山瑤族鄉2019年平巖村村莊整治項目,項目總投資60萬元,申請財政扶貧資金60萬元。建設內容:項目新建平巖村村莊環境衛生整治工程,其中包含新建場地硬化1700平方米、擋土墻修建130立方、排污溝350米、太陽能路燈66盞等。預期效益:項目覆蓋118453,其中貧困戶40148。項目實施后有效解決了環境衛生差問題,保護了生態,凈化了環境,改善村容村貌群眾直接受益,同時有效改善村容村貌,加快生態文明新農村的建設步伐,改善群眾生活環境,提高生活質量

3、瑤山瑤族鄉2019年平巖村精品水果基地產業配套基礎設施項目,項目總投資188萬元,其中:申請財政專項扶貧資金188萬元。建設內容1、新建平巖巴弓片區精品水果產業路面硬化1條長3200米,寬3.5米,道路結構為:C25混凝土層15厘米,設置9個會車道,每個40平方,總硬化面積11560平方米。2、新建平巖巴弓片區精品水果產業路面硬化1條長1700米,寬3米,道路結構為:C25混泥土層15厘米,碎石墊層厚8公分,設置4個會車道,每個40平方米,涵管4道M7.5漿砌石20立方米,總硬化面積5260平方米3、新建外弓組產業路面硬化1條,長1500米,寬3米,8厘米厚碎石墊層,C25混凝土層15厘米,設置4個會車道,每個40平方米,涵管4道M7.5漿砌石20立方米硬化總面積4660平方米。項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶170557人,其中貧困戶67242人。預期效益:項目建成后平巖村精品水果種植基地基礎設施得到完善有力促進群眾發展沃柑、柑橘等水果產業增收脫貧,項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶170557人,其中貧困戶63242人。

4、瑤山瑤族鄉2019年群力村產業路配套項目項目總投資134.5萬元,其中:申請財政專項扶貧資金134.5萬元。建設內容:1、新建群力村洞勤組產業路一條500米,寬3.5米,道路結構為8厘米厚碎石墊層,C25混泥土層厚15厘米,設置錯車道1個,每個40平方米,涵管2道10米,硬化總面積1790平方米。 2、新建群力村浪祥組組產業路1條,長1400米,寬3.5米,道路結構為:8厘米厚碎石墊層,C25混凝土層厚15厘米,漿砌石擋墻70立方米,涵管5道25米,設置會車道5處每個40平方米共200平方米,產業路硬化總面積5100平方米。3、新建平巖村坡黑組產業路1條,長850米,3米,道路結構為:8厘米厚碎石墊層,C25混凝土層厚15厘米,漿砌石擋墻30立方米,涵管3道15米,設置會車道2處每個40平方米共80平方米,產業路硬化總面積2630平方米。4、新建群力村納漢組組產業路1條,長1200米,寬3米,道路結構為:8厘米厚碎石墊層,C25混凝土層厚15厘米,漿砌石擋墻60立方米,涵管4道20米,設置會車道4處共200平方米,產業路硬化總面積3700平方米。預期效益:項目建設地點為群力村浪祥組、洞勤組,納漢組,平巖村坡黑組等村組基礎設施得到改善,項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶232戶729人,其中:貧困戶60戶209人

5、瑤山瑤族鄉2019年拉片村生產便道建設項目項目總投資64.7萬元,其中:申請財政專項扶貧資金64.7萬元。建設內容:建設拉片村組產業路一條1850米,寬3.5米,道路結構為8厘米厚碎石墊層,C25混凝土層厚15厘米,設置錯車道8個每個40平方米共320平方米,結構為8厘米厚碎石墊層,C25混凝土層厚15厘米,M7.5漿砌石擋墻100立方米,φ0.6m混凝土涵管6道總長30米,硬化總面積6795平方米。預期效益:項目建成后拉片村基礎設施得到改善,項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶197戶731人,其中:貧困戶117戶443人。

6、瑤山瑤族鄉2019年高橋村產業路建設項目,項目總投資62.5萬元,其中:申請財政專項扶貧資金62.5萬元。建設內容1、建設高橋村腳村組產業路一條1200米,寬3.5米,道路結構為8厘米碎石墊層,C25混土層15厘米,設置錯車道4每個40平方米,結構為8厘米碎石墊層,C25混土層15厘米硬化面積4360平方米2、新建高橋村坡舊組產業路1條,長730米,寬3米,道路結構為:8厘米碎石墊層,C25混土層15厘米,設置會車道2處,共80平方米,結構為8厘米碎石墊層,C25混土層15厘米,產業路硬化總面積2270平方米預期效益:項目建成后,高橋村腳村組、坡舊組等村組基礎設施得到改善,項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶144596人,其中:貧困戶39153人。

7、瑤山瑤族鄉2019年紅光村產業路建設項目,項目總投資48萬元,其中:申請財政專項扶貧資金48萬元。建設內容新建紅光村精品水果配套產業路1380米,寬3.5米,設置會車道4個,每個40平方米,彎道加寬2處60平方米,(道路及錯車道結構為8厘米厚碎石墊層,C25混泥土層厚15厘米),φ0.6m圓管涵5道,共硬化道路面積為5050平方米。預期效益:項目建成后紅光村產業基礎得到改善促進群眾通過產業發展增收,項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶79307人,其中貧困戶2485

8、瑤山瑤族鄉2019年撈村集鎮安全飲水提升項目項目總投資60萬元,其中,申請財政扶貧資金60萬元。建設內容:項目總投資60萬元,其中申請財政扶貧資金60萬元,建設撈村集鎮安全飲水項目1處,200m3高位水池1個,DN90mm1.6MPaPE管1500米,項目共覆蓋農戶718戶2690人,其中貧困戶401戶1530人。預期效益:項目建成后將解決農戶戶人的飲水問題,大大改善群眾生活條件。

9、瑤山瑤族鄉2019年紅光村珍珠李種植項目項目總投資10.5萬元,申請財政專項扶貧資金10.5萬元。建設內容項目在紅光村種植珍珠李150畝,每畝補助700元,其中:采購種苗7500株,種苗要求達到:嫁接口徑0.6㎝、抽梢60㎝以上標準,每畝種植50株;有機肥每畝補助200元,挖坑補助每畝挖50坑,每坑補助4元,每畝補助200元;撫育費每畝補助100元預期效益:項目建成后,貧困戶直接參與到項目的實施,項目區珍珠李生產水平得到有效提升,增加貧困戶收入,項目覆蓋貧困戶37149人,可有效帶動當地貧困農戶實現脫貧,扶貧效益顯著。

10、瑤山鄉搞清楚2019年村莊整治建設項目,項目總投資50萬元,其中:申請財政專項扶貧資金50萬元。建設內容建設高橋村腳村組村莊基礎設施設施項目,其中場地硬化2000平方米,場地結構為8厘米碎石墊層,C25混泥土層15厘米,寨內串戶路硬化400平方米,結構為5厘米碎石墊層,C25混泥土層12厘米7.5M漿砌石堡坎780立方米,漿砌巴樓石石板步道100平方米(厚度60公分以上),排水涵管55米(1-φ1m圓管涵)。預期效益:項目建成后,高橋村腳村組基礎設施得到改善,項目區覆蓋農戶項目覆蓋農戶144596人,其中:貧困戶39153人。

)機關運行經費安排情況說明:

瑤山鄉人民政府2019年機關運行經費支出預算數是1487401.40元。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

)部分專有名詞解釋

1、一般公共預算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生,推動經濟社會發展。維護國家安全、維持機構正常運轉等方面的收支預算。

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)事業運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(五)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十二)教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):指反映除上述項目以外其他用于進修及培訓方面的支出。

(十三)科學技術支出科目(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

(十四)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十五)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十六)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

(十七)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出

(十八)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出

(十九)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項):指反映用于棚戶區改造方面的支出。

(二十)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項):指反映用于農村危房改造方面的支出。

(二十一)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):指反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出

(二十二)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項):指反映各級政府向低收入住房保障家庭發放的住房租賃補貼支出。

(二十三)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):指反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(二十四)1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。指反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

(二十五)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)指反映地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

(二十六)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)廉租住房支出(項)指反映從土地出讓收入中安排用于城鎮廉租住房建設和保障方面的支出

(二十七)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)棚戶區改造支出(項)指反映土地出讓收入按教規定用于城市和國有工礦棚戶區改造的支出。

(二十八)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)公共租賃住房支出(項)指反映從土地出讓凈收益中安排用于發展公共租賃住房方面的支出。

(二十九)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)指反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出

(三十)其他城市基礎設施配套費安排的支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項):指反映用污水處理費安排的用于污水處理設施建設和運營方面的支出。

(三十一)公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

(三十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。


附件1:荔波縣瑤山鄉人民政府2018年財政預算執行情況與2019年財政預算草案的報告.docx

          附件2:瑤山鄉人民政府2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開樣表(表1-表8).xls